Evaluación y reestructuración del sistema de control interno para los activos fijos de Avimax Cía Ltda.

 

Authors
Aguilar Monge, Mayra Jeanneth; Caisaguano Caña, Gloria Mercedes
Format
BachelorThesis
Status
publishedVersion
Description

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, por lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad el momento de implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas. La falta de una adecuado sistema de control interno en Avimax Cía. Ltda.., ha dificultado la obtención de información ágil y oportuna de los activos fijos para la toma de decisiones. El desarrollo de este proyecto ha permitido identificar las debilidades respecto al manejo, uso, custodia y demás procedimientos y controles aplicables a este rubro. Este proyecto contempla seis capítulos y estos son: CAPÍTULO I. Generalidades. Aquí se presenta las generalidades del presente proyecto y una breve descripción de las principales características de Avimax Cía. Ltda. CAPÍTULO II. Marco Conceptual. Se presenta los conceptos básicos y definiciones importantes relacionadas con el proyecto, tales como: auditoria, activos fijos, depreciación, leasing, seguros. CAPÍTULO III. Control Interno. Comprende los lineamientos generales que permiten realizar un análisis al sistema de control interno al rubro de activos fijos. CAPÍTULO IV. Evaluación del sistema de control interno al rubro de activos fijos de Avimax Cía. Ltda., mediante la aplicación de diversos métodos que permiten obtener resultados. CAPÍTULO V. Comunicación de Resultados. Aquí se muestra el informe de auditoria a ser presentado a la gerencia de la empresa, el mismo que contiene comentarios de las observaciones encontradas por el equipo de auditoria y las recomendaciones correspondientes.

Publication Year
2007
Language
spa
Topic
AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
INGENIERÍA FINANCIERA
Repository
Repositorio Universidad de las Fuerzas Armadas
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http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4239
Rights
openAccess
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