Control Interno para el Área de Adquisiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la Dirección Distrital de Morona Santiago

 

Authors
Cárdenas Torres, Patricia Cumandá
Format
BachelorThesis
Status
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Description

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el Área de Adquisiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la Dirección Distrital de Morona Santiago, el mismo que se encuentra desarrollado de la siguiente manera: En generalidades del MTOP Dirección Distrital de Morona Santiago, se hace referencia a la descripción de la estructura organizacional, direccionamiento estratégico, herramientas y metodología que se implementarán en la investigación. En el desarrollo del marco teórico se describió el control interno, así como también, al Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento de Bienes del Sector Público, con sus respectivos conceptos, clasificaciones, objetivos y procesos de los mismos. En la metodología del control interno, se describió los procesos, el ambiente de control y los pasos para la aplicación de una verdadera estructura de control interno para aplicar en la institución. Además se presentó la aplicación práctica en donde se contempla los resultados del control interno y a través de los mismos se detallará un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, sus causas y efectos. Finalmente, se estableció las conclusiones con sus respectivas recomendaciones con el propósito de establecer posibles soluciones a las deficiencias encontradas.
This research work is carried out in the Procurement Department of the Ministry of Transport and Public Works of the District Office of Morona Santiago, which has been developed as follows: In generalities of the MTOP District Address of Morona Santiago, reference is made to the description of the Institution, its structure, mission, vision and everything related to it. In the development of the theoretical framework refers to Internal Control, as well as the National System of Public Procurement and the Regulations of Public Sector Assets, with their own concepts, classifications, objectives and processes thereof. In the methodology of Internal Control, the processes, the control environment and the steps for the application of a true internal control structure to be applied in the institution are described. In addition, a practical application is presented where the results of internal control are contemplated and through the same detailed details. Finally, see the conclusions with their respective recommendations.

Publication Year
2019
Language
spa
Topic
CONTROL INTERNO
SECTOR PÚBLICO
PROCESOS
COMPRAS PÚBLICAS
Repository
Repositorio de la Universidad Central del Ecuador
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http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19203
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